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實(shí)務(wù)
問題已解決
我物業(yè)公司去年10月開了一張金額570的專票給開發(fā)商,我公司未入賬,對方也未入賬抵扣,也沒有付款。現(xiàn)協(xié)商由商戶直接付款給我公司(原來是商戶付開發(fā)商,開發(fā)商付我公司,我公司開票給開發(fā)商),隧于今年8月開據(jù)紅沖發(fā)票給開發(fā)商,現(xiàn)我要怎么處理這筆賬?分錄怎么做[抱拳][抱拳][抱拳]急
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速問速答你好,先確認(rèn)這筆收入再?zèng)_紅這筆收入
2021 09/24 08:49
84785017
2021 09/24 09:01
借:應(yīng)收賬款670
? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入一物業(yè)費(fèi)633.3
? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅6.7
確認(rèn)收入這樣做嗎?
那紅沖怎么做
小惑老師
2021 09/24 09:07
你好,沖紅就把這個(gè)分錄用紅字表示
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