問(wèn)題已解決

老師我10月份補(bǔ)交6月的增值稅,以前沒(méi)有留底,要抵扣10月份的進(jìn)項(xiàng)怎么抵扣呢

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2021 09/19 22:27
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 補(bǔ)交6月份增值稅不可以抵扣10月份進(jìn)項(xiàng)稅額的
2021 09/19 22:35
蔣飛老師
2021 09/19 22:35
10月份進(jìn)項(xiàng)稅額可以用10月份銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵扣的。
84784958
2021 09/19 22:42
那老師補(bǔ)交當(dāng)年6月份的所得稅呢
蔣飛老師
2021 09/20 02:19
可以的,直接補(bǔ)交即可。
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