問(wèn)題已解決
填寫了增值稅減免稅申報(bào)表,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表第12欄有免稅銷售額,然后稅款計(jì)算那里本期免稅額大于本期應(yīng)納稅額,為什么還要繳稅
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速問(wèn)速答你好,1、看表上的填寫金額是80多萬(wàn),檢查你們企業(yè)是有其他免稅收入還是小微企業(yè)免增值稅,小微企業(yè)是30萬(wàn)以下的銷售額免增值稅。2、檢查下是否有附表沒(méi)有填寫。
2021 09/18 00:38
84784991
2021 09/18 00:39
有其他免稅收入
84784991
2021 09/18 00:39
但我已經(jīng)填了表了
程曉游
2021 09/18 00:46
你好,? 1、確認(rèn)下附表是否填寫完整。2、有些地區(qū)的稅務(wù)局,對(duì)于這類免稅申報(bào)不支持網(wǎng)上
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2021 09/18 00:47
1.附表填寫了2.稅局叫更正的,之前沒(méi)有填寫優(yōu)惠
程曉游
2021 09/18 00:52
你好, 那你可以考慮填寫18行,18行對(duì)應(yīng)的應(yīng)該還有個(gè)附表。
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