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某企業(yè)為高爾夫球及球具生產(chǎn)廠家,是一般計稅方法納稅人。9月銷售一批高爾夫球桿,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額300萬元,增值稅稅額39萬元;當月,另銷售一批高爾夫球,開具普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額4.52萬元。計算該企業(yè)應繳納的消費稅稅額(高爾夫球及球具的消費稅稅率為10%)。

84784978| 提問時間:2021 09/16 18:25
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師
同學你好!這個的話 消費稅=300*10%+4.52/(1+13%)*10%=30.4萬元
2021 09/16 18:28
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