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增值稅銷售額申報錯誤,已經(jīng)扣款,當(dāng)月發(fā)現(xiàn)錯誤,更正申報,多交的款項將退回,多交稅款分錄怎么做,是直接借應(yīng)交稅費銷項稅額,貸銀行存款嗎。退回時,做反分錄嗎,還是怎么做?請老師告知
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速問速答你好 ;? 那你就? 做繳納分錄即可。? 到時退回來做相反分錄即可。? ?
2021 09/14 14:39
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增值稅銷售額申報錯誤,已經(jīng)扣款,當(dāng)月發(fā)現(xiàn)錯誤,更正申報,多交的款項將退回,多交稅款分錄怎么做,是直接借應(yīng)交稅費銷項稅額,貸銀行存款嗎。退回時,做反分錄嗎,還是怎么做?請老師告知
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