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跨年退還收入,計入以前年度損益調整,沖減增值稅銷項稅額,增值稅申報是銷售額扣除以前年度損益調整金額嗎

84784986| 提問時間:2021 09/13 13:38
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
增值稅申報是銷售額就是開票系統(tǒng)里邊統(tǒng)計的銷售金額,已經扣除了你負數開票的數據
2021 09/13 13:40
84784986
2021 09/13 13:41
我們公司不開發(fā)票,
家權老師
2021 09/13 13:43
不開票你不按系統(tǒng)金額申報,申報通不過
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