問題已解決

老師,如果更正印花稅的時候多交了這筆稅款,后面稅局退稅款回來了,分錄要怎么做?

84785042| 提問時間:2021 09/10 08:45
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行 借稅金及附加負數(shù)
2021 09/10 08:46
84785042
2021 09/10 08:49
可以借:銀行存款 貸:應交稅費-應交印花稅?
郭老師
2021 09/10 08:50
你好,你當時計提嗎?如果是的話,可以這么做的,還需要一個分錄,借應交稅費、應交印花稅,借稅金及附加復數(shù)。
84785042
2021 09/10 08:58
老師 你分錄寫錯了吧
郭老師
2021 09/10 09:01
借應交稅費、應交印花稅、借稅金及附加負數(shù)沒有寫錯。
84785042
2021 09/10 09:03
為何是負數(shù)?能把完整的分錄寫給我?
郭老師
2021 09/10 09:06
你好,你得紅沖不是嗎?稅金及附亞太的發(fā)生額在借方,如果你放到代發(fā),會引起利潤表和你科目余額邊兒不一致,所以把它放到了借方負數(shù)。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~