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采購?fù)素?,對方開具增值稅負(fù)數(shù)發(fā)票,老師那我們做賬做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額負(fù)數(shù),還是做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢?

84784952| 提問時間:2021 09/08 14:49
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)
2021 09/08 14:50
84784952
2021 09/08 14:53
銷售退貨,采購?fù)素洠豢缭?,發(fā)票作廢,跨月紅沖,不管是紅沖還是作廢,這倆種情況,做賬都做稅額負(fù)數(shù)嗎?求指點(diǎn)
小菲老師
2021 09/08 14:54
同學(xué),你好 對的,只要是退貨就是做負(fù)數(shù)
84784952
2021 09/08 14:57
只有改變用途做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,稅控盤做? ?借? ?應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額嗎? ?貸? ?管理費(fèi)用
小菲老師
2021 09/08 15:01
同學(xué),你好 嗯嗯,對的
84784952
2021 09/08 15:03
銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用,財務(wù)軟件貸方是不是提取不到金額,如果出現(xiàn)貸方余額,是不是這三個都做借方負(fù)數(shù)金額呢?
小菲老師
2021 09/08 15:07
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784952
2021 09/08 16:41
那管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù),月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的時候,憑證是貸方管理費(fèi)用負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn),還是借方管理費(fèi)用正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)呢,結(jié)轉(zhuǎn)時能取到數(shù)嗎?老師,在財務(wù)軟件實(shí)際操作中
小菲老師
2021 09/08 16:50
同學(xué),你好 費(fèi)用類科目,都做在借方,年末可以取到數(shù)
84784952
2021 09/08 17:12
月末能取到嗎?老師,每月月末不都需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎,那能取到數(shù)嗎
小菲老師
2021 09/08 17:18
同學(xué),你好 可以取到數(shù)
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