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老師,請(qǐng)問我公司購買材料,已收到貨,但是未付款未有票,會(huì)計(jì)分錄是?或者未付款已有票呢?記賬時(shí)間怎么填

84785001| 提問時(shí)間:2021 09/06 12:19
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1. 借:原材料等 貸:應(yīng)付賬款 2. 借:增值稅等 貸:應(yīng)付賬款 記賬實(shí)際填寫入庫或者是收到發(fā)票的時(shí)間
2021 09/06 12:21
84785001
2021 09/06 12:23
原來的會(huì)計(jì)沒有把前幾個(gè)月的應(yīng)付賬款的業(yè)務(wù)記賬,只要沒付款的她都不入賬,我要怎么處理啊
王超老師
2021 09/06 12:24
你好,有兩種方法 一種是讓他調(diào)整 一種是你繼續(xù)按照他的方法操作的
84785001
2021 09/06 12:28
辭職了,我接手想把它做好!想問下怎么操作呢
王超老師
2021 09/06 12:35
你好,那么建議你繼續(xù)按照他的思路做下去比較合適的
84785001
2021 09/06 12:36
能給個(gè)建議的原因嗎?不太懂
王超老師
2021 09/06 12:38
就是按照他的思路,付款的才入賬的
84785001
2021 09/06 12:39
這樣的話,已經(jīng)開具的發(fā)票日期在前,記賬在后,如果跨年了還能用嗎?
王超老師
2021 09/06 13:32
這個(gè)是跨年的發(fā)票,就不能再用了。
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