問題已解決

老師,上個(gè)月開給客戶票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,客戶沒有抵扣,我已經(jīng)開了紅沖票和正確的票過去,請(qǐng)問我填增值稅申報(bào)表的時(shí)候,重新開的正確發(fā)票和紅沖發(fā)票這些金額填哪里呢?

84785004| 提問時(shí)間:2021 09/03 12:29
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 按正負(fù)相加的金額填寫申報(bào)
2021 09/03 12:34
84785004
2021 09/03 12:54
這個(gè)月我們公司沒有業(yè)務(wù)產(chǎn)生,只有紅沖發(fā)票和重新開的正確發(fā)票,正負(fù)相加就為零,那我直接零申報(bào)嗎?
玲老師
2021 09/03 12:55
你好 是的,是的??沒有銷售額就是0申報(bào)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~