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老師,公司付電費,沒有收到發(fā)票,銀行付款,借其他應付款,貸銀行存款,對嗎

84784965| 提問時間:2021 09/02 13:42
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ;? ? 你權責發(fā)生制? 要? 暫估費用去當月 ; 借? 管理費用-暫估電費貸銀行存款? ?
2021 09/02 13:43
84784965
2021 09/02 13:45
老師,為什么不借其他應付款
84784965
2021 09/02 13:46
我是考慮沒有收到發(fā)票。
meizi老師
2021 09/02 13:48
?你好; 沒有收到發(fā)票? 比如你9月的電費 你應該入9月。 你要是等著發(fā)票來 假如12月給你 。 你12月做費用 也違反了權責發(fā)生制了? ?
84784965
2021 09/02 13:51
老師,不是很明白,我用管理費用呢,還是其他應付款呢,平時購買辦公用品,沒有收到發(fā)票,用其他應付款
meizi老師
2021 09/02 13:51
?你好 ; 用? 費用去暫估 。 你都發(fā)生了費用? 只是沒有取得發(fā)票 權責發(fā)生制做賬? ;??
84784965
2021 09/02 13:58
老師,那收到發(fā)票怎么做分錄呢
meizi老師
2021 09/02 14:03
?你好收到發(fā)票? ? ? ?紅沖暫估分錄 按發(fā)票做一筆 :借管理費用-電費? 借管理費用-暫估電費 。 如果金額沒有差異的話? ?
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