問(wèn)題已解決

公司員工代收了客戶的貨款,也就是客戶沒(méi)有通過(guò)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬到我們公司對(duì)公賬戶,而是員工轉(zhuǎn)賬到我們公司對(duì)公賬戶,老師我應(yīng)該怎么做收到員工的這一筆代收貨款

84785032| 提問(wèn)時(shí)間:2021 08/31 08:50
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你們這筆業(yè)務(wù)給客戶開發(fā)票嗎?
2021 08/31 08:50
84785032
2021 08/31 08:50
要給客戶開發(fā)票
東老師
2021 08/31 08:51
員工把錢付到銀行記入預(yù)收賬款
84785032
2021 08/31 08:53
老師: 借銀行存款 貸預(yù)收賬款—員工,實(shí)際是我們客戶付的款怎么提現(xiàn)呢
東老師
2021 08/31 08:53
預(yù)收賬款掛在這個(gè)客戶名下就行。
84785032
2021 08/31 08:54
老師還需要我們客戶出一個(gè)證明嗎?
東老師
2021 08/31 08:54
對(duì),可以出個(gè)證明就行。
84785032
2021 08/31 08:54
老師,收款人與客戶名稱不一致
東老師
2021 08/31 08:55
沒(méi)事兒,只要這筆業(yè)務(wù)是真實(shí)的,然后你再附個(gè)說(shuō)明就行。
84785032
2021 08/31 08:55
老師,我直接掛借:銀行付款貸:應(yīng)收賬款—客戶
東老師
2021 08/31 08:56
你應(yīng)該計(jì)入到預(yù)收賬款里面才對(duì)。
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