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應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額怎么轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額怎么分錄

84785009| 提問時間:2016 12/25 02:44
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84785009
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
老師請問待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的意思是不是做帳時沒有增值稅專用發(fā)票可以用這個科目,等到有增值稅發(fā)票時科目再做轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額?怎么分錄我不會,我是初學(xué)者請老師多多指教
2016 12/25 02:49
鄒老師
2016 12/25 09:05
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 這個分錄是在以前發(fā)票未認(rèn)證入賬,而現(xiàn)在認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了就做這個分錄
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