問(wèn)題已解決

老師,您好!合并時(shí)應(yīng)收賬款評(píng)估減值100萬(wàn)(原賬面價(jià)值3920萬(wàn)元),年末前,按照評(píng)估的金額3820萬(wàn)元收回了,年末按照公允價(jià)值調(diào)整為什么是借應(yīng)收賬款,貸資產(chǎn)減值損失啊?

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2021 08/27 18:38
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冉老師
金牌答疑老師
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你好,因?yàn)橐呀?jīng)收回了,沖回之前多計(jì)提的壞賬
2021 08/27 19:48
84785031
2021 08/28 11:26
但是之前是3920萬(wàn)元,收回了3820萬(wàn)元啊減值沖回了的話,少收回那100萬(wàn)怎么做賬呢
冉老師
2021 08/28 13:25
這個(gè)以前提過(guò)壞賬了了,只要把以前提過(guò)的核銷(xiāo)就可以了
84785031
2021 08/28 13:32
個(gè)報(bào)核銷(xiāo)壞賬是借壞賬準(zhǔn)備,貸應(yīng)收賬款,合報(bào),借應(yīng)收賬款,貸壞賬準(zhǔn)備,也不影響利潤(rùn)吧,為什么合并報(bào)表調(diào)整公允價(jià)值利潤(rùn)時(shí)加100呢
冉老師
2021 08/28 13:49
你好,學(xué)員,這個(gè)有沒(méi)有跨年
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