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老師你好,工會(huì)撥來經(jīng)費(fèi) 借 銀行存款 ,,貸 其他應(yīng)付款 支出 借 活動(dòng)費(fèi)用 貸 銀行存款 ,,那其他應(yīng)付款怎么辦?

84784962| 提問時(shí)間:2021 08/21 09:29
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
其他應(yīng)付款就是剩余還沒有花完的工會(huì)撥款金額
2021 08/21 09:30
84784962
2021 08/21 09:31
年終結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)科目清零,下年重新開始就可以了嗎?
辜老師
2021 08/21 09:31
這個(gè)科目余額不需要清0 的啊
84784962
2021 08/21 09:35
那這個(gè)科目就一直有數(shù),而且每次撥款都增加啊。收入這樣記得對(duì)嗎?
辜老師
2021 08/21 09:36
是的,是這樣賬務(wù)處理的
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