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工會經(jīng)費計提借管理費用,貸其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費,繳納時借其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費,貸銀行存款,后期收到返還的工會經(jīng)費借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費,年終其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費科目余額在貸方,這個是怎么回事,怎么調(diào)整?

84784957| 提問時間:2023 12/20 10:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
工會經(jīng)費的計提、繳納和返還的會計處理是符合規(guī)范的。 1.工會經(jīng)費的計提:借:管理費用貸:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費 2.工會經(jīng)費的繳納:借:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費貸:銀行存款 3.收到返還的工會經(jīng)費:借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費 按照上述流程,當工會經(jīng)費的計提金額與繳納金額相匹配時,年終“其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費”的余額應(yīng)該為零。但如果“其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費”在年終有余額,可能存在以下幾種情況: 1.已計提但未繳納的工會經(jīng)費。 2.已繳納但未收到返還的工會經(jīng)費。 3.計算錯誤。 針對上述情況,可以進行以下調(diào)整: 1.如果已計提但未繳納的工會經(jīng)費,需要盡快繳納。 2.如果已繳納但未收到返還的工會經(jīng)費,需要與相關(guān)部門溝通,確保及時收到返還。 3.如果存在計算錯誤,需要進行調(diào)整。
2023 12/20 10:53
84784957
2023 12/20 11:06
計提金額跟繳納的金額都一致,繳納了又收到返還,怎么還有余額在貸方,這個怎么調(diào)
樸老師
2023 12/20 11:09
同學你好 貸方的是多計提了
84784957
2023 12/20 11:12
沒有多計提,按照繳納的金額計提的,那是不是以后不用計提,就繳納的時候直接計入其他應(yīng)收款-工會經(jīng)費,不入管理費用?
84784957
2023 12/20 11:12
因為是有返還的,不算費用吧?
樸老師
2023 12/20 11:20
同學你好 這個算的
84784957
2023 12/20 11:34
多計提的金額是不是直接紅字沖減,這樣就導致管理費用-工會經(jīng)費當月是負數(shù),這沒影響嗎?
樸老師
2023 12/20 11:37
同學你好 多計提的就是紅沖
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