問(wèn)題已解決

老師,這個(gè)提示1可在追補(bǔ)年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款中抵扣,具體是以前實(shí)際發(fā)生的年度抵扣還是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的年度,沒(méi)明白

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2021 08/21 07:39
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 是追補(bǔ)到以前實(shí)際發(fā)生的年度抵扣
2021 08/21 07:42
84785029
2021 08/21 07:45
以前發(fā)生的年度不是都已經(jīng)交了,以前的申報(bào)表也不能調(diào)了呀,這個(gè)實(shí)際操作中是怎么操作的
蔣飛老師
2021 08/21 07:48
實(shí)踐中,可以更正申報(bào)的。
84785029
2021 08/21 07:57
好的,可是我都交稅了,如何抵扣,直接調(diào)整后退稅嗎?
蔣飛老師
2021 08/21 07:59
是的,可以申請(qǐng)退稅或留抵以后應(yīng)交稅
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