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(4)將一批A型電冰箱賒銷給乙公司,雙方在書面合同中約定6月15日付款。6月15日甲企業(yè)開具了增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為1 040萬元;乙公司于6月30日支付貨款,當(dāng)日還依約支付了5.65萬元的違約金 這道題如何計(jì)算銷項(xiàng)稅?

84784962| 提問時(shí)間:2021 08/17 06:15
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
1040*13%5.65/1.13*0.13銷項(xiàng)稅額是這么計(jì)算的。
2021 08/17 06:17
84784962
2021 08/17 06:19
1040不是含稅價(jià)嗎?
東老師
2021 08/17 06:20
對(duì),增值稅專票一般表示不含稅
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