問題已解決

老師您好!我是建筑勞務(wù)公司,給對方開了50萬的3個(gè)點(diǎn)專票,對方給我轉(zhuǎn)50萬勞務(wù)費(fèi),我這是**,工人不是自己公司的,沒有交社保,想問問我這筆款發(fā)人工費(fèi)怎么做賬?借:勞務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款-工資

84785020| 提問時(shí)間:2021 08/12 16:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是這樣做的哦
2021 08/12 16:58
84785020
2021 08/12 17:04
這種不用通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎?
84785020
2021 08/12 17:09
老師建筑勞務(wù)公司的賬務(wù)處理主要是人工費(fèi),和工人簽訂簡易的勞務(wù)合同,不交社保,零申報(bào)個(gè)稅,不交工會(huì),這樣有什么不妥嗎?
樸老師
2021 08/12 17:17
同學(xué)你好 你們的員工計(jì)入應(yīng)付職工薪酬
84785020
2021 08/12 17:20
也就是勞務(wù)工人不用計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,不用交社保,不用交工會(huì)經(jīng)費(fèi),每個(gè)月發(fā)工資時(shí)申報(bào)個(gè)稅就可以了是嗎?
樸老師
2021 08/12 17:27
對的 是這樣操作的哦
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