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請問進項轉(zhuǎn)出后分錄怎么是?要計提增值稅和附加稅嗎?

84784979| 提問時間:2021 08/10 11:36
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
借:成本費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021 08/10 11:36
84784979
2021 08/10 11:40
成本要減少嗎?
軼塵老師
2021 08/10 11:41
成本費用是增加,不是減少,就相當(dāng)于之前進項稅的部分要轉(zhuǎn),計入到成本費用。
84784979
2021 08/10 11:45
是我方開紅字信息表給我的進貨方,由我進貨方在開負數(shù)發(fā)票給我方,這樣成本到底是增加還是減少,還是不變?
軼塵老師
2021 08/10 11:57
進項稅轉(zhuǎn)出先計入成本。然后統(tǒng)一紅字,沖減成本。
84784979
2021 08/10 12:01
有點沒明白,是稅記入成本還是價?現(xiàn)在是要交增值稅啊
軼塵老師
2021 08/10 12:02
稅計入成本。同時貸方增加應(yīng)交稅費。
84784979
2021 08/10 12:18
稅怎么計成本呢?
軼塵老師
2021 08/10 14:03
相當(dāng)于進項稅,不能抵扣了。
84784979
2021 08/10 15:57
不是轉(zhuǎn)出了馬上要補交增值稅?
軼塵老師
2021 08/10 16:01
應(yīng)交稅費貸方增加了 不就是要繳納增值稅的意思?
84784979
2021 08/10 16:19
是啊,我是沒明白成本怎么也要增加?
軼塵老師
2021 08/10 16:20
你拿到普通發(fā)票怎么做賬? 是不是價稅合計計入成本?
84784979
2021 08/10 16:26
是的,總成本要到底是要減少還是增加,之前老師都是給我說的減少,我也不知道了
軼塵老師
2021 08/10 16:31
先進項轉(zhuǎn)出 成本增加 然后整個成本紅字沖掉?
84784979
2021 08/10 16:40
就是整個成本減少?紅沖不了啊,負數(shù)發(fā)票的金額和我專票上的金額不相等,直接減掉成本不就可以?
84784979
2021 08/10 16:41
紅沖多麻煩
軼塵老師
2021 08/10 17:19
你上面自己不是說了要開具紅字發(fā)票嗎!?
84784979
2021 08/10 17:29
是我的進貨方開了負數(shù)發(fā)票給我,銷售折讓發(fā)票,金額根本和我之前收到專票的金額不一樣,沒有針對哪張發(fā)票對應(yīng)開,是隨便填的金額
軼塵老師
2021 08/10 18:00
銷售折讓的沖紅也要對應(yīng)到之前的銷售發(fā)票?
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