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第一題向國外支付的設(shè)計費可以抵進項,為什么第二題向國外支付的租金不能抵進項?

84784981| 提問時間:2021 08/04 16:39
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,第二題你設(shè)備在進口的時候就交了增值稅了,你平時支付的時候不用再計算增值稅了。
2021 08/04 17:29
84784981
2021 08/04 18:26
之前有個老師解釋說付給境外的沒有專票,都是形式發(fā)票,不能抵進項,這種解釋正確嗎?如果正確,那么就和第一題可以抵相相矛盾,所有我才迷惑
張壹老師
2021 08/04 19:16
你好,境外租的社備你報關(guān)進口的時候就按租金交了增值稅,你使用后再支付租金給對方,不用再交增值稅的,也就是說增值稅你已經(jīng)提前交了。
張壹老師
2021 08/04 19:23
比如你的境外設(shè)計費,也是形式發(fā)票付款,但你付款前要向稅局備案,備案后再支付款項后,再向稅局代扣代繳增值稅和附加稅,你對應(yīng)代扣的增值稅就可以做進張抵扣。
張壹老師
2021 08/04 19:23
比如你的境外設(shè)計費,也是形式發(fā)票付款,但你付款前要向稅局備案,備案后再支付款項后,再向稅局代扣代繳增值稅和附加稅,你對應(yīng)代扣的增值稅就可以做進進項抵扣。
84784981
2021 08/04 19:31
也就是境外租的設(shè)備報關(guān)進口時交的增值稅,已經(jīng)在這時進項抵扣了
張壹老師
2021 08/04 19:33
是的,你報關(guān)進口就交了增值稅,不能再重復(fù)算增值稅了。
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