問題已解決

平時(shí)記帳憑證里沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,老板說拿本月進(jìn)貨的金額作為本月的成本去核算利潤,但是這樣來,庫存商品金額數(shù)據(jù)就是錯(cuò)的,這種情況怎么處理?

84784971| 提問時(shí)間:2021 07/28 11:00
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好? 那也不能全部結(jié)轉(zhuǎn)的。 你們自己根據(jù)出庫單的數(shù)量*單價(jià)來計(jì)算 主營業(yè)務(wù)成本才對(duì)的?
2021 07/28 11:04
84784971
2021 07/28 11:24
酒類批發(fā)的一個(gè)代理商,廠家沒有單價(jià),只有賣價(jià),過后返利的
meizi老師
2021 07/28 11:30
?你好? ?那你這個(gè)樣的話 ;? 那你 也得先購進(jìn)單價(jià)? ? 有具體金額 你才能核算的;只是返利? 你不可能購進(jìn)分錄都不做的?
84784971
2021 07/28 11:39
購進(jìn)的單價(jià)和賣出的單價(jià)一樣,我的意思是購進(jìn)的和賣出的數(shù)量不同,月末按購進(jìn)的結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣庫存商品就不對(duì)
meizi老師
2021 07/28 11:43
?你好? ?你肯定購進(jìn)數(shù)量要大于 銷售數(shù)量的 。 你所說的不同是怎么不同了??
84784971
2021 07/28 11:44
那月末庫存商品的數(shù)據(jù)就是假的
meizi老師
2021 07/28 11:51
?你好? ? ?你現(xiàn)在主要是 覺得哪里不懂;? ? ? 購進(jìn)結(jié)轉(zhuǎn)成本? ?你肯定是銷售出去了 用銷售數(shù)量*成本價(jià)來計(jì)算的。? ? ?
84784971
2021 07/28 12:00
銷售出庫做分錄的時(shí)候沒有涉及到庫存商品,只是借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入
meizi老師
2021 07/28 12:20
?你好? ? 你出庫都不做庫存商品 ?? ? 那你? ? ? ? 是真的? 在虛假做賬嗎?? ? 我都看不懂你的業(yè)務(wù)了??
84784971
2021 07/28 12:29
不結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做庫存商品,文員在做進(jìn)銷存
meizi老師
2021 07/28 12:33
? 你好? 你銷售出庫要做賬:借? 庫存現(xiàn)金或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;? 你 出庫了庫存商品 肯定要結(jié)轉(zhuǎn)的? ; 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 ;? 你說的補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品是什么意思 ; 你不做結(jié)轉(zhuǎn)成本;? ? 你們老板的思路就是錯(cuò)誤的了你應(yīng)該跟老板說。? 你要銷售出去了才會(huì)是主營業(yè)務(wù)成本 去影響利潤;? 不可能買來貨物 就做成本去影響利潤的; 這個(gè) 做出來的利潤沒有任何用的;??
84784971
2021 07/28 12:38
沒有單價(jià)成本數(shù)據(jù),結(jié)轉(zhuǎn)不了,老板也說按當(dāng)月進(jìn)貨金額算作成本,關(guān)鍵月末一結(jié)轉(zhuǎn)的話,庫存商品就和文員做的庫存商品數(shù)據(jù)對(duì)不上了
84784971
2021 07/28 12:41
也不用涉及到稅
meizi老師
2021 07/28 13:33
你好? ? 你做賬肯定是按你實(shí)際來結(jié)轉(zhuǎn);? ?你們 與文員做的對(duì)不上; 你們? 自己內(nèi)部 部門之間做處理核對(duì)就行了;賬上 你要按實(shí)際來做呀;??
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