問(wèn)題已解決

老師您好,麻煩問(wèn)下增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)交增值稅怎么計(jì)算?

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2021 07/20 16:00
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夏天老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,一般計(jì)算公式應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-免抵退貨物應(yīng)退稅額)
2021 07/20 16:02
84785031
2021 07/20 16:08
老師,麻煩看下這個(gè)應(yīng)交增值稅是不是銷(xiāo)項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交增值稅:—4698.87=6084.9—10783.77
夏天老師
2021 07/20 16:11
是的,多出來(lái)的部分留抵到下月抵扣
84785031
2021 07/20 17:17
好的,謝謝老師。
夏天老師
2021 07/20 17:17
不用客氣,希望有幫到你
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