當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好,麻煩問(wèn)下增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)交增值稅怎么計(jì)算?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,一般計(jì)算公式應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-免抵退貨物應(yīng)退稅額)
2021 07/20 16:02
84785031
2021 07/20 16:08
老師,麻煩看下這個(gè)應(yīng)交增值稅是不是銷(xiāo)項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交增值稅:—4698.87=6084.9—10783.77
夏天老師
2021 07/20 16:11
是的,多出來(lái)的部分留抵到下月抵扣
84785031
2021 07/20 17:17
好的,謝謝老師。
夏天老師
2021 07/20 17:17
不用客氣,希望有幫到你
閱讀 747