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出口企業(yè),統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)怎么取,是用這個(gè)公式嗎?機(jī)算出來1是負(fù)數(shù)的,減免稅款是哪些稅款?應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款+出口退稅,

84784959| 提問時(shí)間:2021 07/15 23:50
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,減免的是需要繳納的那部分增值稅
2021 07/16 00:00
思頓喬老師
2021 07/16 00:02
舉個(gè)例子,出口100美金,匯率是7.0,人民幣為700, 進(jìn)項(xiàng)是30,銷項(xiàng)是20,那么留底稅額就是30—20=10元,這10元也就是退稅額。 也就是700*0.13=91,那么減免稅款就是91—10=81元
思頓喬老師
2021 07/16 00:03
您好,減免的是需要繳納的那部分增值稅—出口退稅的那部分
84784959
2021 07/16 06:32
81不是抵減內(nèi)銷稅額嗎,我們退稅率是13%
思頓喬老師
2021 07/16 06:53
您好,81是減免稅款的
思頓喬老師
2021 07/16 06:54
81不是的,91才是應(yīng)納稅額,謝謝
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