問題已解決

老師,小規(guī)模前期確認(rèn)了未開票收入的時(shí)候是填在免稅銷售額那里申報(bào)了,后面又開票了要怎么申報(bào)呢?

84784969| 提問時(shí)間:2021 07/15 12:52
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,一般情況下,在原來(lái)填寫的地方填寫負(fù)數(shù),如果不能填寫的話,到稅務(wù)局進(jìn)行非正常申報(bào)處理。
2021 07/15 13:00
84784969
2021 07/15 23:48
在原來(lái)地方填寫負(fù)數(shù),那不是把原來(lái)的沖平了應(yīng)該也不行吧
王雁鳴老師
2021 07/16 00:46
同學(xué)你好,是的,就應(yīng)該把原來(lái)的沖平了。
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