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上月預(yù)估收入100萬,增值稅繳納9萬元,本期預(yù)估收入確認(rèn)并開票,請問增值稅納稅申報(bào)表在哪里填列體現(xiàn)這9萬元已繳納的稅款

84785032| 提問時(shí)間:2021 07/13 11:17
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好主表 里面有一個(gè)預(yù)繳的欄次 里面會體現(xiàn)之前開票預(yù)繳的稅費(fèi)金額的。 你看看
2021 07/13 11:39
84785032
2021 07/13 11:42
老師如果是本月預(yù)估的100萬收入,直接填列在附表一征稅項(xiàng)目里面,其他表格不用填吧
meizi老師
2021 07/13 11:51
?你好? ? 是的。正常就填寫就行了。? ? 1-3欄次去報(bào)稅??
84785032
2021 07/13 12:20
老師為何申報(bào)狀態(tài)顯示申報(bào)成功但是比對失敗,差異結(jié)果正好是預(yù)估的金額。我把預(yù)估未開票金額填寫到附表1未開具發(fā)票銷售額欄次了呀
meizi老師
2021 07/13 12:27
你好? ?你? ? ?這個(gè)沒有開票的話。 你是一般納稅人的話? ? ? ?填寫未開具發(fā)票欄次 對應(yīng)的稅率去? ?這個(gè)是正確的。 你們這個(gè)收入與你開票的金額一致嗎?
84785032
2021 07/13 12:31
不一致,收入有預(yù)估的100萬工程款,但是增值稅申報(bào)表我把它填寫進(jìn)了未開具發(fā)票的銷售額欄次,比對結(jié)果還是顯示不一致
84785032
2021 07/13 12:35
是稅務(wù)系統(tǒng)有延遲嗎?我明明更正申報(bào)的在未開具發(fā)票欄次,查詢顯示在開具發(fā)票銷售額欄次。之前錯(cuò)誤申報(bào)填寫在了已開發(fā)票欄次,這是更改以后的
meizi老師
2021 07/13 12:35
你好? ?那你實(shí)際未開具的發(fā)票100萬本身也得報(bào)增值稅的。據(jù)實(shí)報(bào)的。? 這樣會有不一致的情況。? 申報(bào)表申報(bào)對了就忽略??
84785032
2021 07/13 12:37
主要是比對不通過,稅控盤無法清卡
meizi老師
2021 07/13 12:39
你好? ? ? 但是你這個(gè)沒有開票的話正常是按未開具發(fā)票來報(bào)? 增值稅的 。? ? ?如果你申報(bào)期內(nèi)暫時(shí)還沒有開票? 不會走開票銷售額里面去的。 除非系統(tǒng)原因??
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