問題已解決

由于虛購進項發(fā)票,局要求做進項稅額轉(zhuǎn)出,那進項轉(zhuǎn)出后,要補交稅款,這個稅款屬于營業(yè)外支出嗎?整個分錄要怎么做?

84785025| 提問時間:2021 07/11 16:13
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羊老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,補交的什么稅了
2021 07/11 16:16
84785025
2021 07/11 16:28
補交增值稅
羊老師
2021 07/11 16:39
您好,借:成本費用等 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
84785025
2021 07/11 16:45
第一個分錄,進項轉(zhuǎn)出可以當(dāng)做營業(yè)外支出理解嗎?畢竟是發(fā)票問題被轉(zhuǎn)出。借:營業(yè)外支出-罰款支出 貸:貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)
羊老師
2021 07/11 17:15
您好,可以像你這樣處理
84785025
2021 07/11 17:25
如果管理員認(rèn)定發(fā)票完全無效,對應(yīng)的成本和進項全部都要轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出吧
羊老師
2021 07/11 18:32
是的,如果稅局不認(rèn)可全部轉(zhuǎn)到營業(yè)在支出,而且全部不能稅前扣除
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