問題已解決

你好,我接外帳,生產(chǎn)成本余額出現(xiàn)在貸方,該怎么調(diào)整

84785005| 提問時間:2021 07/11 15:37
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 要查明原因是少領(lǐng)用材料 計入工資還是完工多結(jié)轉(zhuǎn)了成本 然后再做對應(yīng)賬務(wù)處理
2021 07/11 15:39
84785005
2021 07/11 15:45
上年結(jié)轉(zhuǎn)就出現(xiàn)在貸方了,我只有這個明細表,該怎么處理
bamboo老師
2021 07/11 15:49
上年的賬您看不到了么
84785005
2021 07/11 15:51
看不到,也沒打印明細表,沒有賬套
84785005
2021 07/11 15:52
像這種該怎么處理
bamboo老師
2021 07/11 15:52
庫存商品還有余額么 原材料金額正確么
84785005
2021 07/11 15:56
庫存商品,原材料都是平的
bamboo老師
2021 07/11 16:12
制造費用科目也沒有余額吧
84785005
2021 07/11 16:14
是的,都是平的
bamboo老師
2021 07/11 16:17
借 生產(chǎn)成本 貸 利潤分配-未分配利潤 可能是前期完工產(chǎn)品多結(jié)轉(zhuǎn)了生產(chǎn)成本
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~