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你好,我接外帳,生產(chǎn)成本余額出現(xiàn)在貸方,該怎么調(diào)整
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要查明原因是少領(lǐng)用材料 計入工資還是完工多結(jié)轉(zhuǎn)了成本 然后再做對應(yīng)賬務(wù)處理
2021 07/11 15:39
84785005
2021 07/11 15:45
上年結(jié)轉(zhuǎn)就出現(xiàn)在貸方了,我只有這個明細表,該怎么處理
bamboo老師
2021 07/11 15:49
上年的賬您看不到了么
84785005
2021 07/11 15:51
看不到,也沒打印明細表,沒有賬套
84785005
2021 07/11 15:52
像這種該怎么處理
bamboo老師
2021 07/11 15:52
庫存商品還有余額么
原材料金額正確么
84785005
2021 07/11 15:56
庫存商品,原材料都是平的
bamboo老師
2021 07/11 16:12
制造費用科目也沒有余額吧
84785005
2021 07/11 16:14
是的,都是平的
bamboo老師
2021 07/11 16:17
借 生產(chǎn)成本
貸 利潤分配-未分配利潤
可能是前期完工產(chǎn)品多結(jié)轉(zhuǎn)了生產(chǎn)成本
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