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19年的主營業(yè)務(wù)數(shù)值填大了,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額填少了,我該怎么寫調(diào)整分錄?

84784993| 提問時(shí)間:2021 07/06 10:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,調(diào)整的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2021 07/06 10:50
84784993
2021 07/06 11:13
如果稅務(wù)局本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有數(shù)值,我的財(cái)務(wù)應(yīng)該有什么樣的會(huì)計(jì)分錄才吻合
鄒老師
2021 07/06 11:21
你好,19年的主營業(yè)務(wù)數(shù)值填大了,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額填少了,調(diào)整的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
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