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老師,應(yīng)交增值稅-未交增值稅的借方科目是不是體現(xiàn)在報表項目中的“其它流動資產(chǎn)”項目中?

84784957| 提問時間:2021 07/05 14:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對的,是這么做的。
2021 07/05 14:44
84784957
2021 07/05 14:46
應(yīng)交增值稅-未交增值稅,如果這個科目,前期不知道什么原因,一直有個1400的余額,導(dǎo)致報表項目中一直有這個值,是不是要處理下呢?怎么處理比較合適?
郭老師
2021 07/05 14:48
你好,你看一下,你們有留底嗎?
84784957
2021 07/05 14:53
這個余額是由于 2020.4月轉(zhuǎn)出了個五千多未交增值稅,然后一直沒有交,到2021.1月份又調(diào)了一次賬,然后銀行交的費用多了1400,導(dǎo)致現(xiàn)在一直有個借方余額。
84784957
2021 07/05 14:55
老師?? 你說的留底是什么意思
郭老師
2021 07/05 14:55
無敵就是進項大于銷項的余額
84784957
2021 07/05 15:00
留底有的老師,,?!
84784957
2021 07/05 15:02
這兩季度都未交稅,都是進項大于銷項 然后未交增值稅科目就是2020.4月以及2021.1月的一次調(diào)賬以及后面交了一次增值稅,這三次連在一起,導(dǎo)致未交增值稅借方一直有個1400的余額子
郭老師
2021 07/05 15:03
看下你的留底金額是多少不就可以啦。
84784957
2021 07/05 15:48
什么意思?進項留底的一兩萬呢 但是跟借方未交增值稅有關(guān)系?
郭老師
2021 07/05 15:51
你看一下你的留底稅款是不是1400
郭老師
2021 07/05 15:52
你們每個月的銷項和進項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅,是不是這么做的?
84784957
2021 07/05 16:10
老師?? 要交增值稅 的時候才按要繳納增值稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅哦,這樣可以嗎?
84784957
2021 07/05 16:12
你的意思是不是 有的公司每個月不管進項銷項大小,都會通過“轉(zhuǎn)出未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)到了“未交增值稅”,然后一旦進項大,就會導(dǎo)致未交增值稅有借方余額?
郭老師
2021 07/05 16:13
對的,是這么理解的。
84784957
2021 07/05 16:14
那如果像 我目前是只有銷大于進才結(jié)轉(zhuǎn),可以嗎?
84784957
2021 07/05 16:16
就是當(dāng)月的銷大于可抵的進項了,需要繳納增值稅了,才將對應(yīng)的金額結(jié)轉(zhuǎn),這樣是正常的嗎?還是必須要每個月都得結(jié)轉(zhuǎn)才是符合要求的
郭老師
2021 07/05 16:18
可以的,這個你們自己決定。
郭老師
2021 07/05 16:18
正常的,如果按月結(jié)轉(zhuǎn)的話,不管交不交稅,都應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的。
84784957
2021 07/05 16:21
哦哦好的,如果不結(jié)轉(zhuǎn),可能會導(dǎo)致報表項目 應(yīng)交稅金為負數(shù),也沒關(guān)系吧?
郭老師
2021 07/05 16:22
你好,不會的,不影響,只不過是你的銷項和進項都有余額。
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