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吳老師在嗎?調(diào)賬主要原因:2016年8月31日“庫存現(xiàn)金”賬面余額與實(shí)際余額不符。為使賬實(shí)相符,將“庫存現(xiàn)金”借方余額為2077747.81元,調(diào)整至“其他應(yīng)收款-現(xiàn)金”借方。分錄如下:這樣做在外賬有什么后果

84785043| 提問時(shí)間:2016 12/09 09:24
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84785043
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
200萬的現(xiàn)金 不可能吧 不是屬于坐支了嗎,這樣調(diào)賬會(huì)有什么后果要承擔(dān)的嗎?
2016 12/09 09:31
84785043
2016 12/09 10:04
什么意思?8月的會(huì)計(jì)做了一筆調(diào)賬了,現(xiàn)在庫存現(xiàn)金為了零。會(huì)計(jì)8月做的這筆調(diào)賬分錄,拿發(fā)票回來沖200多萬什么時(shí)候沖的完哦,這樣調(diào)賬會(huì)承擔(dān)什么風(fēng)險(xiǎn)
吳月柳
2016 12/09 09:30
你好可以這樣做,相當(dāng)于借款出去,以后拿發(fā)票沖,或者你需要現(xiàn)金時(shí)做收回。
吳月柳
2016 12/09 09:33
超過一年就要納稅,你到時(shí)注意下時(shí)間
吳月柳
2016 12/09 10:22
就是這筆憑證日期為準(zhǔn),一年后還掛著視同紅利納稅。稅務(wù)局查到的情況下
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