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你好,123月計提了電費,3月支付了電費,4月收到電費發(fā)票,怎么做賬

84784996| 提問時間:2021 07/04 15:35
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,把原來計提的沖紅,然后再按照發(fā)票金額入賬就可以了。
2021 07/04 15:42
84784996
2021 07/04 15:54
金額不一致呢
84784996
2021 07/04 15:55
計提多了
桂龍老師
2021 07/04 15:57
不要緊啊,計提的全部沖,沖完了了后,按照發(fā)票金額入賬。差額那部分就是你實際付款和發(fā)票金額的那個差額,這個差額在往來科目
84784996
2021 07/04 16:04
一共計提了制造費用電費54296 支付了50000 收到價稅合計50000的專票 把制造費用全部紅沖,本月制造費用是負的,是不是直接增加本期? 繼續(xù)借制造費用貸其他應(yīng)付款
桂龍老師
2021 07/04 16:13
提了54296,說明其他應(yīng)付款有54296 而,實際支付50000 分錄如下 借:制造費用 負數(shù)54296 貸:其他應(yīng)付款 負數(shù)54296 借:制造費用 正數(shù)50000 增值稅你自己分離 貸:其他應(yīng)付款 正數(shù)50000 調(diào)整后,其他應(yīng)付款應(yīng)該是平的
84784996
2021 07/04 16:24
對,其他應(yīng)付是平的,就是制造費用變成負的10048,我在本月繼續(xù)做一筆制造費用10048貸其他應(yīng)付10048,是應(yīng)該這樣操作嗎?真心謝謝老師
桂龍老師
2021 07/04 16:27
你調(diào)完后,其他應(yīng)付款是個平的,就證明你調(diào)對了。
84784996
2021 07/04 16:34
謝謝老師
桂龍老師
2021 07/04 16:40
不客氣,祝你學習愉快同學滿意給個五星好評
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