問題已解決

上年度有一個(gè)月沒申報(bào)增值稅,稅務(wù)現(xiàn)在要求補(bǔ)交,并交滯納金。該怎么做分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84785020| 提問時(shí)間:2021 07/02 10:07
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 借,應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 營業(yè)外支出 貸,銀行存款
2021 07/02 10:08
84785020
2021 07/02 10:09
增值稅不就有借方余額了
陳詩晗老師
2021 07/02 10:14
借,利潤分配 貸,應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅
84785020
2021 07/02 10:19
能不能直接做借銷項(xiàng)貸未交,然后再借未交代銀行
陳詩晗老師
2021 07/02 10:42
你這樣依舊應(yīng)交增值稅有余額的 你這只能 調(diào)整之前年度 利潤才能平賬的
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