問題已解決

這題怎么樣寫會計分錄

84784971| 提問時間:2021 06/30 11:59
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好麻煩你把題目完整發(fā)過來再提問
2021 06/30 12:25
84784971
2021 06/30 12:28
已發(fā)送,請查收。
暖暖老師
2021 06/30 12:33
收到,你先吃飯,我做完了發(fā)給你
暖暖老師
2021 06/30 13:15
1借在建工程1002 應交稅費進項稅額113 貸銀行存款1115
暖暖老師
2021 06/30 13:16
2.借在建工程28 貸原材料20 應付職工薪酬8
暖暖老師
2021 06/30 13:16
3.借固定資產1030 貸在建工程1030
暖暖老師
2021 06/30 13:17
4.2021年計提折舊的計算 (1030-34)/6=166
暖暖老師
2021 06/30 13:17
5.2021年底也可回收金額是 1030-166=864
暖暖老師
2021 06/30 13:18
6.發(fā)生減值864-807.56=56.44 借資產減值損失56.44 貸固定資產減值準備56.44
暖暖老師
2021 06/30 13:22
7.改良后入賬計提折舊的計算 (807.56-12.56)/5*6/12=79.5
暖暖老師
2021 06/30 13:23
8.借在建工程784.5 累計折舊245.5 貸固定資產1030
暖暖老師
2021 06/30 13:23
9.接在建工程122.14 貸銀行存款122.14
暖暖老師
2021 06/30 13:24
第八個分錄錯了 借在建工程728.06  累計折舊245.5 固定資產減值準備56.44 貸固定資產1030
暖暖老師
2021 06/30 13:25
借固定資產850.2 貸在建工程850.2
暖暖老師
2021 06/30 13:27
10.改良后計提折舊的計算 (850.2-10.2)/8=105
暖暖老師
2021 06/30 13:28
11借銀行存款1017 貸固定資產清理900 應交稅費銷項稅117
暖暖老師
2021 06/30 13:29
借固定資產清理710.2 累計折舊140 貸固定資產850.2
暖暖老師
2021 06/30 13:30
借固定資產清理189.8 貸資產處置損益189.8
84784971
2021 06/30 13:56
這兩個是??
暖暖老師
2021 06/30 14:10
結轉固定資產清理的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~