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老師,去年的所得稅在今年補(bǔ)計(jì)提,那個(gè)為什么是借方是未分配利潤呢?

84785002| 提問時(shí)間:2021 06/18 13:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,涉及到以前年度的損益類的科目,都是用利潤分配未分配利潤來代替。
2021 06/18 13:24
84785002
2021 06/18 13:27
那這個(gè)分錄是不是不對呢
84785002
2021 06/18 13:28
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2021 06/18 13:33
不應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整的
84785002
2021 06/18 13:35
現(xiàn)在是去年少交所得稅1700,今年交的,然后我不懂這個(gè)為啥是借利潤分配,有點(diǎn)繞暈了。正確的應(yīng)該咋做呢?
郭老師
2021 06/18 13:37
借利潤分配貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸,銀行存款,這個(gè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則補(bǔ)交所得稅的完整分錄。
84785002
2021 06/18 13:51
19年的所得稅 20年匯算清繳時(shí),我把19年的所得稅做成了20年當(dāng)期發(fā)生的費(fèi)用,這樣直接導(dǎo)致20年的利潤減少了1700.
84785002
2021 06/18 13:51
這樣理解對嗎
郭老師
2021 06/18 13:54
你好對的,可以這么理解的。
84785002
2021 06/18 13:56
那應(yīng)該把利潤調(diào)增?但是借方是未分配不就是減少?
郭老師
2021 06/18 14:02
好,他就沒有抵扣所得稅,它影響的是凈利潤,沒有影響利潤總額。
84785002
2021 06/18 14:05
那我19年提了一部分,今年發(fā)現(xiàn)少計(jì)提了,我應(yīng)該怎么 做呢?會(huì)計(jì)分錄
郭老師
2021 06/18 14:07
借利潤分配貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸,銀行存款。
84785002
2021 06/18 14:22
那我這個(gè)金額應(yīng)該是1700的5%是嗎?應(yīng)交稅費(fèi)那 因?yàn)槲沂前讶ツ甑乃阕髁私衲甑乃枚悾瑢?dǎo)致費(fèi)用增加,利潤減少1700,所以所得稅也就是1700的5% 是這樣理解嘛
郭老師
2021 06/18 14:24
好,這個(gè)金額你交了多少少計(jì)提了多少寫多少。
84785002
2021 06/18 14:27
老師,你看我20年少交的所得稅,21年做是借:所得稅1700 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~所得稅 1700 那我調(diào)整的時(shí)候還是1700金額是嗎
郭老師
2021 06/18 14:29
你好,少交了這些事做這些,如果之前沒有計(jì)提。
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