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2月份收到一30萬筆款,做了借:銀行存款30萬貸:預收賬款30萬,現(xiàn)在4月份給他家了60萬發(fā)票,還欠30萬,這個賬,分錄怎么做????

84785007| 提問時間:2021 06/15 10:27
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
那你這一邊開的發(fā)票的話,就是借預售賬款30萬,同時借應收賬款30萬,貸,主營業(yè)務收入65。
2021 06/15 10:27
84785007
2021 06/15 10:31
那請問建筑安裝公司月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
陳詩晗老師
2021 06/15 10:32
你用的是什么準則?用了建造合同準則沒。
84785007
2021 06/15 10:35
小企業(yè)會計準則,一般納稅人,建造合同準則怎么看用沒用?
陳詩晗老師
2021 06/15 10:35
那你期末的時候,直接把你的主營業(yè)務收入轉(zhuǎn)到本年利潤就可以了。
84785007
2021 06/15 10:36
那成本呢,沒有成本嗎?
84785007
2021 06/15 10:50
錢是2月份收到的,工程1月份完工的,發(fā)票4月份開的,還有30萬沒有付的,這個要怎么弄?
陳詩晗老師
2021 06/15 11:54
你發(fā)生成本的時候,你就直接是借主營業(yè)務成本就結(jié)轉(zhuǎn)成本的呀。
陳詩晗老師
2021 06/15 11:54
什么意思呀?你把發(fā)票開出去的時候就要確認收入,你也要要求你的供應商,把發(fā)票開進來結(jié)算成本啊。
84785007
2021 06/15 12:00
按完工進度算,1月份完工的,2月份才收到30萬,4月份開60萬發(fā)票,還有30萬欠款,我這個要怎么算成本???
陳詩晗老師
2021 06/15 13:07
那你應該是在按60萬來確認收入啊,同學,你沒有收到的這一部分作為應收賬款。
陳詩晗老師
2021 06/15 13:08
完了就是你的成本,如果說你沒有收到發(fā)票,你已經(jīng)完工了,你自己先暫估入賬,暫估成本。在后面收到發(fā)票作為附件處理。
84785007
2021 06/15 13:10
那我應該在4月份確認收入還是1月份確認收入??交的增值稅是5月份交的
陳詩晗老師
2021 06/15 14:51
1月確認收入,同學, 借,應收帳款等 貸,主營業(yè)務收入 開票 借,應收賬款等 貸,應交稅費
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