問題已解決

老師 請(qǐng)問一下之前年度多交企業(yè)所得稅,然后抵扣了現(xiàn)在的企業(yè)所得稅,這個(gè)分錄怎么做?之前多交沒有退,抵扣了今年需要交納的企業(yè)所得稅

84784961| 提問時(shí)間:2021 06/12 15:38
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偉紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,以前年度多交了,應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額,計(jì)提今年的所得稅費(fèi)用就可以了,應(yīng)交稅費(fèi)科目就平了
2021 06/12 15:46
84784961
2021 06/12 15:49
很多年前了,以前沒做賬,所以不知道貸方怎么做
84784961
2021 06/12 15:52
直接寫成未分配利潤可以嗎?不通過以前年度損益?
偉紅老師
2021 06/12 15:53
你好,做賬是連續(xù)的,因?yàn)殛P(guān)系到以前年度,要查清楚才能知道具體怎么做,按這個(gè)思路做參考
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