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(1)購入A原材料一批,增值稅發(fā)票上注明A原材料價款為100000元,增值稅稅率為13%,運費2000元,增值稅稅率為9%,材料已驗收入庫,價款已用銀行存款支付。(2)購進生產(chǎn)用不用安裝的設(shè)備一臺,發(fā)票上注明價款20000元,增值稅稅率為13%,款項已通過銀行支付(3)銷售產(chǎn)品一批,開出增值稅專用發(fā)票,注明價款300000元,增值稅稅率為13%,款項已通過銀行收到。(4)投資轉(zhuǎn)入材料一批,含稅價90400元,增值稅稅率為13%(5)計算本月應(yīng)交增值稅 要求:編制上述會計分錄

84785022| 提問時間:2021 06/09 17:27
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
1借原材料102000 應(yīng)交稅費進項稅額13180 貸銀行存款115180
2021 06/09 17:29
暖暖老師
2021 06/09 17:29
2.借固定資產(chǎn)20000 應(yīng)交稅費進項稅額2600 貸銀行存款22600
暖暖老師
2021 06/09 17:30
3.借銀行存款339000 貸主營業(yè)務(wù)收入300000 應(yīng)交稅費銷項稅39000
暖暖老師
2021 06/09 17:31
借銀行存款90400 貸其他業(yè)務(wù)收入80000 應(yīng)交稅費銷項稅10400
暖暖老師
2021 06/09 17:31
5.應(yīng)交增值稅的計算是 (39000+10400)-(13180+2600)
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