問(wèn)題已解決

甲公司屬于增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率是13%,2x21年10月發(fā)生了如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)1日,向乙公司購(gòu)入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款是300000元,增值稅稅額是39 000元。材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)未付。乙公司承諾的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30(按不含稅價(jià)計(jì)算)。 (2)公司于8日開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張付清了上述材料款。 (3)15日,向丙公司銷(xiāo)售商品5 000件,不含稅價(jià)款是1200000元,增值稅156 000元,收到一張銀行承兌匯票。 (4)25日,企業(yè)庫(kù)存材料因管理不善發(fā)生火災(zāi)損失,材料的實(shí)際成本為100000元,相關(guān)增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為13 000元。要求:(1)根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。 (2)計(jì)算甲公司本月應(yīng)交納的增值稅(需列出計(jì)算過(guò)程),并編制會(huì)計(jì)分錄。

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/30 11:19
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
進(jìn)項(xiàng)39000 銷(xiāo)項(xiàng)15600 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13000 增值稅就是? 15600-39000+13000 借,原材料? 30萬(wàn) 應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)? 3.9萬(wàn) 貸,應(yīng)付賬款? ?33.9萬(wàn) 借,應(yīng)付賬款? 33.9萬(wàn) 貸,銀行存款? ?33.9萬(wàn)-0.6 財(cái)務(wù)費(fèi)用,差額金額 借,銀行存款? 1356000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1200000 應(yīng)交增值稅,銷(xiāo)項(xiàng)? 156000 借,待處理財(cái)產(chǎn) 損溢? 113000 貸,原材料? ?100000 應(yīng)交增值稅,進(jìn)轉(zhuǎn)出? 13000
2022 12/30 11:29
84784972
2022 12/30 12:01
老師可以麻煩寫(xiě)清楚那個(gè)是第一題哪個(gè)是第二題嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 12/30 12:02
給了4個(gè)分錄,每個(gè)題材一個(gè)分錄 第2只是涉及增值稅,您這計(jì)算出來(lái)結(jié)果就行。沒(méi)有分錄,因?yàn)樽罱K不交增值稅的
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