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老師 你好 我去年多記的管理費(fèi)用 怎么做分錄 去年: 借:管理費(fèi)用 4289 貸:庫存現(xiàn)金 4289 對的應(yīng)該是: 借:管理費(fèi)用 3795.58 應(yīng)交稅費(fèi)―進(jìn)項(xiàng)稅 493.42 貸:庫存現(xiàn)金 4289

84785040| 提問時(shí)間:2021 06/03 14:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸利潤分配493.42
2021 06/03 14:56
84785040
2021 06/03 15:00
好的 謝謝老師 就只需要把這筆分錄做在今年就可以了嗎
郭老師
2021 06/03 15:05
你好 是的 是這么做的
84785040
2021 06/03 15:09
好的 謝謝老師
84785040
2021 06/03 15:16
還有就老師 我這筆還沒有認(rèn)證 是這個(gè)月認(rèn)證了才發(fā)現(xiàn)的 所以我更正應(yīng)該做在待認(rèn)證 然后再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅 對嗎
郭老師
2021 06/03 15:46
你好 對的 是這么嗎
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