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10月3日,向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品100件,單價為40000元,單位銷售成本為20000元。2)10月15日,向丙企業(yè)銷售材料一批,價款為700000元,增值稅稅額91000元,款項已收。該材料成本為500000元。3)10月18日,丁企業(yè)要求退回本年9月25日購買的40件產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價為40000元,單位銷售成本為20000元,其銷售收入1600000元已確認入賬,價款已于銷售當日收取經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯誤,同意丁企業(yè)退貨,并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票,并于當日退回了相關貨款。 (4)10月20日,收到外單位租用本公司辦公用房的下一年度租金300000元,款項已收存銀行。

84784983| 提問時間:2021 05/31 16:37
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2021 05/31 16:41
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