老師,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn),應(yīng)付職工薪酬-職工工資與管理費(fèi)用-工資金額不一致,檢查發(fā)現(xiàn)是因?yàn)楫?dāng)時(shí)有一個(gè)員工工資沒有付成功,被銀行退回,當(dāng)時(shí)分錄:計(jì)提工資,借管理費(fèi)用-工資27900 貸應(yīng)付職工薪酬-職工工資27900,發(fā)放時(shí):借應(yīng)付職工薪酬-職工工資27900 貸 銀行存款27279.42 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保620.58;銀行退回一人工資,分錄 借銀行存款 2750 貸應(yīng)付職工薪酬 2750,之后發(fā)放工資分錄:借應(yīng)付職工薪酬2750 貸銀行存款2750。這個(gè)工資要怎么調(diào)呢,已經(jīng)跨年了...
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速問速答你好,不需要調(diào)整啊,只要在匯算清繳前發(fā)放了就可以稅前扣除
2021 05/26 19:56
84785017
2021 05/26 20:07
老師這樣我的應(yīng)付職工薪酬貸方金額多了2750元,和管理費(fèi)用-工資的借方金額不一致
小云老師
2021 05/26 20:41
怎么會(huì)多呢,你每一筆都是借貸的應(yīng)付職工薪酬一樣多的金額呀。
84785017
2021 05/26 20:57
是年末累計(jì)數(shù)應(yīng)付職工薪酬貸方金額多。這樣沒關(guān)系嗎
小云老師
2021 05/26 21:02
你實(shí)際上是平的呀,沒有關(guān)系。只要在匯算清繳前發(fā)放了就可以稅前扣除
84785017
2021 05/26 21:11
好的,謝謝老師!
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