問題已解決
老師,20年度有的月份材料發(fā)票不能及時獲取,當月是預提成本。借:主營成本貸:應付賬款,后期收到發(fā)票時先紅字沖減預提,再以發(fā)票入賬。現在所得稅匯算清繳,前期預提成本多了,要怎樣處理呀?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借應付賬款貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸利潤分配。
2021 05/21 15:34
84785043
2021 05/21 15:38
老師,通過以前年度損益科目核酸呀
郭老師
2021 05/21 15:40
你好,跨年了,需要的你多做了的需要。
84785043
2021 05/21 15:43
老師,這樣就調整了利潤分配,匯算清繳提供年度報表,在報表上應怎樣填呢?
郭老師
2021 05/21 15:44
納稅調整明細表扣除項目,其他填寫賬載金額,這個金額就是多做的。
84785043
2021 05/21 15:44
年度報表期間應是到20年12月
郭老師
2021 05/21 15:45
你好,我看不懂,你說的這個是啥?
84785043
2021 05/21 15:50
納稅調整明細表調整的不是期間費用嗎,成本也能調整
郭老師
2021 05/21 15:54
你好,成本也在這里面調整的。
郭老師
2021 05/21 15:54
而且他調整的不是期間費用,工資就不在這里面調整。
84785043
2021 05/21 15:55
知道了,我去仔細研究一下報表
84785043
2021 05/21 15:55
謝謝老師
郭老師
2021 05/21 16:09
不用客氣
工作愉快
閱讀 28