問題已解決

老師,我年報(bào)有調(diào)增的科目,我前面已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在是重新申報(bào)過,是更正申報(bào)還是作廢申報(bào)好呢

84785001| 提問時(shí)間:2021 05/17 09:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,交了稅款的,做更正申報(bào)。
2021 05/17 09:35
84785001
2021 05/17 10:05
不用繳稅的 ,相反要退稅
郭老師
2021 05/17 10:05
你好,作廢申報(bào)就可以的。
84785001
2021 05/17 10:06
好的,謝謝老師
郭老師
2021 05/17 10:09
不用客氣,工作愉快。
84785001
2021 05/17 10:12
老師,我業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增,是填在哪里呢
郭老師
2021 05/17 10:13
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目有一個(gè)招待費(fèi)。
84785001
2021 05/17 10:22
老師,我調(diào)增之后還是虧損的,然后還是有退稅,不要這個(gè)退稅,哪里可以申請(qǐng)不要的呢
郭老師
2021 05/17 10:24
你好,填寫納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除項(xiàng)目的其他填寫賬載金額。
84785001
2021 05/17 10:25
我申報(bào)了,還是會(huì)退稅,不想退誒,人家說稅局會(huì)查
郭老師
2021 05/17 10:29
你好,填寫賬載金額調(diào)整,你的虧損是多少?然后你的稅款金額是多少?稅率是5%的嗎?
84785001
2021 05/17 10:30
虧損48萬,我還是退稅吧,在哪里操作呢
郭老師
2021 05/17 10:35
你好,退稅在主表里面應(yīng)補(bǔ)稅款,是負(fù)數(shù)就可以提交。
84785001
2021 05/17 10:36
電子稅務(wù)局可以退嗎
郭老師
2021 05/17 10:39
你好,你提交之后,稅務(wù)局會(huì)找你的。
郭老師
2021 05/17 10:39
他會(huì)同意你們申請(qǐng)退稅,或者是要求查賬等
84785001
2021 05/17 10:40
好麻煩呢
郭老師
2021 05/17 10:42
好麻煩,也得這么做的。
84785001
2021 05/17 11:34
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
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