問題已解決

老師,附表3和附表4的數(shù)據(jù)填的對嗎?

84784965| 提問時(shí)間:2021 05/16 17:37
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
同學(xué)您好,您是屬于差額征收的是嗎
2021 05/16 17:43
84784965
2021 05/16 17:46
什么是差額征收呀老師?舉個(gè)例子,謝謝
文老師
2021 05/16 17:50
我看您填的附表三,所以立馬相當(dāng)了差額征收的,您應(yīng)該不是的,您主要是加計(jì)遞減的是吧 差額征收的話,就是收入減去成本以后的金額來算增值稅的
84784965
2021 05/16 17:52
嗯嗯,老師加計(jì)抵減的也似懂非懂的,求解釋
文老師
2021 05/16 17:55
您具體是什么行業(yè),之前免稅,納您之前的進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么做的
84784965
2021 05/16 17:55
醫(yī)美行業(yè),我剛第一次報(bào)稅,之前報(bào)稅的人走了
文老師
2021 05/16 21:05
那您是屬于醫(yī)療服務(wù) 還是生活服務(wù)
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