問題已解決
老師,附表三填不上數(shù)據(jù)
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速問速答您好,增值稅申報(bào)表深色部分是無(wú)法手動(dòng)填寫的,按5%稅率來(lái)看,應(yīng)該是差額征收,請(qǐng)?zhí)顚懴鄳?yīng)的表格,附表3的數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)
2022 05/16 16:12
84785040
2022 05/16 16:15
那我應(yīng)該填哪里呢
魯老師
2022 05/16 16:25
附表一。服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額
84785040
2022 05/16 16:30
你說(shuō)的這個(gè)也是灰的呀
84785040
2022 05/16 16:33
這個(gè)也填不了
魯老師
2022 05/16 16:38
同學(xué)您好,可以填如圖箭頭所示位置
84785040
2022 05/16 16:40
填不了,這是系統(tǒng)計(jì)算的
魯老師
2022 05/16 17:01
你好,同學(xué),首先要確定您公司有沒有差額征收的權(quán)限,如果有,那這種問題一般可能是瀏覽器問題,可以換個(gè)瀏覽器試試,試試360瀏覽器的極速模式,如果實(shí)際還是不行,可以聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局4008012366,讓稅務(wù)局直接幫你填寫
84785040
2022 05/16 17:03
差額征收還有權(quán)限的嗎?
84785040
2022 05/16 17:04
勞務(wù)公司不是都應(yīng)該有嗎
魯老師
2022 05/16 17:05
需要去稅務(wù)局開通差額開票功能才能開具
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