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老師,你好,單位購買的月餅用于發(fā)放中秋節(jié)禮,相關賬務如何做分錄

84784991| 提問時間:2021 05/11 16:39
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好, 借 管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
2021 05/11 16:39
84784991
2021 05/11 16:43
老師,一定要通過應付職工薪酬核算嗎,可以直接借管理費用,貸銀行存款嗎
紫藤老師
2021 05/11 16:43
一定要通過應付職工薪酬核算
84784991
2021 05/11 16:54
上面兩筆分錄是取得發(fā)票的時候一起做嗎,那這部分金額是不是還是并入工資表繳納個稅,相關增值稅不可以抵扣是嗎
紫藤老師
2021 05/11 16:54
并入工資表繳納個稅,相關增值稅不可以抵扣
84784991
2021 05/11 17:01
那這筆金額并入工資表,相關的分錄是怎么做的
紫藤老師
2021 05/11 17:01
借 管理費用-福利費 貸應付職工薪酬? 借 應付職工薪酬? 貸 銀行存款
84784991
2021 05/11 17:09
那取得發(fā)票的時候是做的什么分錄
紫藤老師
2021 05/11 17:10
你好,一下子做2筆分錄的
84784991
2021 05/11 17:16
那計提工資的時候工資表里的這部分福利金額不用做賬嗎
紫藤老師
2021 05/11 17:16
單位購買的月餅用于發(fā)放中秋節(jié)禮。 借 管理費用-福利費 貸應付職工薪酬? 借 應付職工薪酬? 貸 銀行存款
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