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請問我家是一般納稅人簡易計(jì)稅,建賬起初數(shù)提稅記在,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅,1月交12月增值稅是記在借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金里面, 后來有老師說應(yīng)該設(shè)簡易計(jì)稅科目,現(xiàn)在我提稅都是做在,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-簡易計(jì)稅 交稅記借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-簡易計(jì)稅,月底結(jié)賬我怎么糊涂了,老師,我做的對嗎

84784984| 提問時(shí)間:2021 05/07 14:44
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 就是這樣做的
2021 05/07 14:50
84784984
2021 05/07 14:58
那老師,都哪個(gè)科目應(yīng)該有余額,我看現(xiàn)在我的已交稅金(借方余額),銷項(xiàng)稅(貸方余額)里面有1月交的增值稅數(shù),那現(xiàn)在交的稅余額應(yīng)該在哪里面,我3月稅控盤維護(hù)費(fèi)抵扣了280,在增值稅減免稅額里面有借方余額280,在簡易計(jì)稅里面有貸方余額280,這樣已交稅金就不發(fā)生了,之后交的稅在哪里看
樸老師
2021 05/07 15:09
同學(xué)你好 在預(yù)繳那里查看的
84784984
2021 05/07 15:32
老師,預(yù)繳是哪個(gè)科目?我說的那些科目有余額是對的嗎
樸老師
2021 05/07 15:39
就是已交稅費(fèi)那里看的
84784984
2021 05/07 15:40
我現(xiàn)在記的不對了是吧?我都沒記在已交稅費(fèi)里面,
84784984
2021 05/07 15:42
我提稅跟計(jì)稅都在簡易計(jì)稅科目里面,不對是吧老師,要不你看把我家一般納稅人簡易計(jì)稅當(dāng)月計(jì)提稅跟次月交稅的分錄給我寫一下吧老師
樸老師
2021 05/07 15:47
第一,開具發(fā)票,確認(rèn)收入時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--簡易計(jì)稅 貸:主營(其他)業(yè)務(wù)收入 第二,繳納稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--簡易計(jì)稅 貸:銀行存款 簡易計(jì)稅月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)
84784984
2021 05/08 10:30
老師,這個(gè)我記的對,那之前我記的,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金這個(gè)科目再不發(fā)生業(yè)務(wù)了是吧,這里面的余額不用管了嗎?
樸老師
2021 05/08 10:37
這個(gè)月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沖抵就行了
84784984
2021 05/08 10:41
老師,現(xiàn)在我是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金、銷項(xiàng)稅這兩個(gè)科目借貸有余額,這兩個(gè)科目以后不發(fā)生業(yè)務(wù)了,需要我月底手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?具體怎么操作呢老師
樸老師
2021 05/08 10:50
已交稅金的會(huì)計(jì)分錄: (1)交納當(dāng)月應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 (2)交納以前期間未交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅(以前期間未交的增值稅) 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)二級科目: 應(yīng)交增值稅、未交增值稅、預(yù)交增值稅、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額、待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、簡易計(jì)稅、轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅、代扣代交增值稅。 月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。 對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅(未交增值稅增加): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 對于當(dāng)月多交的增值稅(相當(dāng)于未交增值稅減少): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅(減) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
84784984
2021 05/08 11:13
老師,我家是當(dāng)月計(jì)提稅下個(gè)月初交,開始建賬時(shí)她們給我設(shè)的已交稅金科目1月記平以后再?zèng)]用了,之后我都是直接走簡易計(jì)稅科目,這樣怎么辦?老師我都糊涂了,也不知您明不明白
樸老師
2021 05/08 11:18
那你交的已交稅費(fèi)沖減簡易計(jì)稅就行了
84784984
2021 05/08 11:31
就是把已交稅費(fèi)余額轉(zhuǎn)簡易計(jì)稅里面嗎?簡易計(jì)稅我設(shè)在增值稅下面的三級科目里,老師說是二級科目,需要調(diào)整嗎?不調(diào)行不行啊
樸老師
2021 05/08 11:36
這個(gè)看你需要 可以不調(diào)整
84784984
2021 05/08 11:42
老師,我要把已交稅金還有銷項(xiàng)稅的余額都轉(zhuǎn)嗎?都怎么轉(zhuǎn)呢
樸老師
2021 05/08 11:50
就是我上面給你的分錄
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