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老師你好,請問員工預(yù)支工資分錄怎么做?

84784956| 提問時間:2021 05/03 09:52
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好, 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2021 05/03 09:54
84784956
2021 05/03 09:54
沖減分錄怎么做?
蔣飛老師
2021 05/03 09:55
借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款
84784956
2021 05/03 10:13
老師不用計提是嗎?直接計入應(yīng)付職工薪酬?
蔣飛老師
2021 05/03 10:36
需要的,按規(guī)定,月末計提次月發(fā)放。
84784956
2021 05/03 10:37
所以完整的預(yù)支工資會計分錄應(yīng)該是怎樣?
蔣飛老師
2021 05/03 10:39
月末計提 借管理費用…工資 貸應(yīng)付職工薪酬 次月發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款 貸銀行存款
84784956
2021 05/03 10:39
好的,謝謝老師
蔣飛老師
2021 05/03 10:40
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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