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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
三月份收到稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)280元的專(zhuān)票,那我只能抵扣15.85嘍?
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不是的 按照280全額抵扣
2021 04/18 09:50
84785008
2021 04/18 10:18
我收到的是專(zhuān)票,得勾選抵扣吧,有效稅額不就是15.85嗎?
bamboo老師
2021 04/18 10:19
勾選不抵扣 然后填表按照280填寫(xiě)就好了
84785008
2021 04/18 16:26
有效稅額那兒是0就好了哈?
bamboo老師
2021 04/18 16:27
是的?有效稅額那兒是0就好了
84785008
2021 04/18 16:35
盤(pán)盈貨物,當(dāng)月是不是得沖掉管理費(fèi)用啊?轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)吧
借? 管理費(fèi)用? -8336.7
貸? 未分配利潤(rùn)? -8336.7? 是嗎
84785008
2021 04/18 16:49
負(fù)數(shù)不對(duì),應(yīng)該改成
借? 管理費(fèi)用? 8336.7
貸? 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 8336.7
這對(duì)了吧老師?
bamboo老師
2021 04/18 16:53
您可以參照下面圖片
84785008
2021 04/18 16:59
我這是存貨,外賬一直直出直入,都用現(xiàn)金結(jié)算了,今年想盤(pán)點(diǎn)進(jìn)賬里,借 周轉(zhuǎn)材料 貸 管理費(fèi)用 按你給的表對(duì)著呢,還要不要轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里邊去呢這個(gè)管理費(fèi)用?還是本月做完賬和所以一起結(jié)轉(zhuǎn)呀
bamboo老師
2021 04/18 17:17
本月做完賬和所有一起結(jié)轉(zhuǎn)
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